Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014087
Monto de la Factura
₲ 7.487.880
Nro. Solicitud de Transferencia
150172
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.257.253
Retención DNCP
₲ 26.412
Retención IVA
Retención Renta
₲ 204.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158101
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.550.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.550.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345935
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas