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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 96.573
Nro. Solicitud de Transferencia
130427
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.964

Retención DNCP
₲ 341
Retención IVA
₲ 2.634
Retención Renta
₲ 2.634
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158101
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.550.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.550.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345935
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas