Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 4.823.412
Nro. Solicitud de Transferencia
156968
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.543.303
Retención DNCP
₲ 17.013
Retención IVA
₲ 131.548
Retención Renta
₲ 131.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158101
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.550.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.550.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345935
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas