Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002943
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 336.974.250
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            162518
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 336.974.250
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA LAB SA
        
                                    RUC
                            
            80030218-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            97/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12016-14-99269
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 336.974.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 320.456.384
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 320.456.384
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            281517
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos Informáticos
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        