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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 48.874.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.036.131

Retención DNCP
₲ 172.393
Retención IVA
₲ 1.332.938
Retención Renta
₲ 1.332.938
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
101/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192380
Monto Contrato
₲ 188.933.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.889.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.889.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379602
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5