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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 12.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99642
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.630.917

Retención DNCP
₲ 43.555
Retención IVA
₲ 336.764
Retención Renta
₲ 336.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187336
Monto Contrato
₲ 334.040.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.543.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.543.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374894
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3