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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009857
Monto de la Factura
₲ 3.530.250
Nro. Solicitud de Transferencia
113069
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.325.238

Retención DNCP
₲ 12.452
Retención IVA
₲ 96.280
Retención Renta
₲ 96.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186367
Monto Contrato
₲ 204.214.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.880.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.880.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3