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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 12.616.270
Nro. Solicitud de Transferencia
59518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.883.609

Retención DNCP
₲ 44.501
Retención IVA
₲ 344.080
Retención Renta
₲ 344.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187877
Monto Contrato
₲ 213.768.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.849.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.849.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4