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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0010680
Monto de la Factura
₲ 3.847.840
Nro. Solicitud de Transferencia
99832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.624.386

Retención DNCP
₲ 13.572
Retención IVA
₲ 104.941
Retención Renta
₲ 104.941
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187295
Monto Contrato
₲ 209.118.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.970.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.970.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4