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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003626
Monto de la Factura
₲ 151.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.287.534

Retención DNCP
₲ 532.830
Retención IVA
₲ 4.119.818
Retención Renta
₲ 4.119.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188092
Monto Contrato
₲ 386.862.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.125.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.125.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375353
Nombre de la Licitación
Construccion de Pistas de Entrenamiento Físico para el personal Militar de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5