Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072929
Monto de la Factura
₲ 2.603.015
Nro. Solicitud de Transferencia
60456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.851
Retención DNCP
₲ 9.182
Retención IVA
₲ 70.991
Retención Renta
₲ 70.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188696
Monto Contrato
₲ 126.686.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.329.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.329.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
