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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052174
Monto de la Factura
₲ 5.782.920
Nro. Solicitud de Transferencia
108736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.447.090

Retención DNCP
₲ 20.398
Retención IVA
₲ 157.716
Retención Renta
₲ 157.716
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191883
Monto Contrato
₲ 134.683.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.198.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.198.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2