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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052357
Monto de la Factura
₲ 2.104.010
Nro. Solicitud de Transferencia
74384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.038.977

Retención DNCP
₲ 7.651
Retención IVA
₲ 57.382
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191883
Monto Contrato
₲ 134.683.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.198.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.198.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2