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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 9.531.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58669
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.977.980

Retención DNCP
₲ 33.620
Retención IVA
₲ 259.950
Retención Renta
₲ 259.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191589
Monto Contrato
₲ 216.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.006.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.006.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2