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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026390
Monto de la Factura
₲ 1.759.340
Nro. Solicitud de Transferencia
45537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.960

Retención DNCP
₲ 6.398
Retención IVA
₲ 47.982
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186954
Monto Contrato
₲ 244.299.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.201.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.201.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370870
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4