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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007888
Monto de la Factura
₲ 387.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167722
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.525.855

Retención DNCP
₲ 1.365.055
Retención IVA
₲ 10.554.545
Retención Renta
₲ 10.554.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
78/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194553
Monto Contrato
₲ 387.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.525.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.525.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR PARA LA PREFECTURA GENERAL NAVAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3