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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 20.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.761.634

Retención DNCP
₲ 74.002
Retención IVA
₲ 572.182
Retención Renta
₲ 572.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187808
Monto Contrato
₲ 141.050.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.859.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.859.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2