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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021200
Monto de la Factura
₲ 25.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.014.436

Retención DNCP
₲ 89.928
Retención IVA
₲ 695.318
Retención Renta
₲ 695.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Raul Alberto Gaston Gaona
RUC
3171752-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195202
Monto Contrato
₲ 227.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.615.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.615.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2