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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0010278
Monto de la Factura
₲ 6.026.450
Nro. Solicitud de Transferencia
76491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.676.477

Retención DNCP
₲ 21.257
Retención IVA
₲ 164.358
Retención Renta
₲ 164.358
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188708
Monto Contrato
₲ 179.441.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.020.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.020.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4