Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049026
Monto de la Factura
₲ 1.217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138160
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.146.325
Retención DNCP
₲ 4.293
Retención IVA
₲ 33.191
Retención Renta
₲ 33.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192653
Monto Contrato
₲ 202.616.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.849.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.849.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1