Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049057
Monto de la Factura
₲ 7.471.250
Nro. Solicitud de Transferencia
31935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.374
Retención DNCP
₲ 26.353
Retención IVA
₲ 203.762
Retención Renta
₲ 203.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192653
Monto Contrato
₲ 202.616.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.849.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.849.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1