Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0013890
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.830.200
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            85798
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-10-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-11-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.830.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOCUNET SA
        
                                    RUC
                            
            80027414-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            029/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-11-27369
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 72.929.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 66.769.089
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 66.769.089
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            214518
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TINTAS Y TONER 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        