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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75362
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RED SERV SRL
RUC
80028510-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-23304
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.603.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.603.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional