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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 114.779.680
Nro. Solicitud de Transferencia
51213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.779.680

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-26341
Monto Contrato
₲ 114.779.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.153.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.153.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional