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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005693
Monto de la Factura
₲ 13.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.845.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25488
Monto Contrato
₲ 164.983.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.521.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.521.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206779
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil