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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009401
Monto de la Factura
₲ 9.708.300
Nro. Solicitud de Transferencia
99527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.476.077

Retención DNCP
₲ 38.057
Retención IVA
Retención Renta
₲ 194.166
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135927
Monto Contrato
₲ 123.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.306.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.306.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados