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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006282
Monto de la Factura
₲ 1.966.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113347
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.906.008

Retención DNCP
₲ 7.152
Retención IVA
₲ 53.640
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135505
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.600.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.600.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319343
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS Y REVISTA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados