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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003556
Monto de la Factura
₲ 4.141.440
Nro. Solicitud de Transferencia
32359
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.938.433

Retención DNCP
₲ 14.759
Retención IVA
₲ 112.949
Retención Renta
₲ 75.299
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135505
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.600.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.600.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319343
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS Y REVISTA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados