Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            006-001-0025994
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            160040
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-12-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 34.851.309
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 130.509
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.009.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.009.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO GUIDE SA
        
                                    RUC
                            
            80015749-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23028-20-189201
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 616.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 464.370.145
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 464.370.145
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            379339
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
        