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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020346
Monto de la Factura
₲ 17.211.800
Nro. Solicitud de Transferencia
31112
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.212.263

Retención DNCP
₲ 60.711
Retención IVA
₲ 469.413
Retención Renta
₲ 469.413
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-181640
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.953.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.953.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369903
Nombre de la Licitación
LCO 10 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia