Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0001519
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.166.802
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            209422
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.154.030
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 67.607
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 522.731
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 522.731
        
                                    Multa
                            
            ₲ 882.801
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Carlos Ruben Oviedo Centurion
        
                                    RUC
                            
            853166-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            658
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-21-200962
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 479.170.050
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 455.975.069
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 442.745.970
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            391380
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CO N° 05/2021 "Servicio de limpieza integral del Juzgado de Paz de Ciudad del Este" - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        