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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0086398
Monto de la Factura
₲ 1.483.032
Nro. Solicitud de Transferencia
185091
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.845

Retención DNCP
₲ 5.393
Retención IVA
₲ 40.446
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202428
Monto Contrato
₲ 359.751.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.450.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.395.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia