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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 2.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15490
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.023

Retención DNCP
₲ 8.795
Retención IVA
₲ 67.309
Retención Renta
₲ 44.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-126043
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.720.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.720.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312549
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores