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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 13.189.256
Nro. Solicitud de Transferencia
130301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.542.742

Retención DNCP
₲ 47.002
Retención IVA
₲ 359.707
Retención Renta
₲ 239.805
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151074
Monto Contrato
₲ 61.146.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.944.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.944.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma