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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015714
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98076
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.256

Retención DNCP
₲ 14.744
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 114.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
23.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147795
Monto Contrato
₲ 295.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.801.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.801.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Montacamas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma