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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001188
Monto de la Factura
₲ 76.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.859.472

Retención DNCP
₲ 273.028
Retención IVA
₲ 2.089.500
Retención Renta
₲ 1.393.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-144346
Monto Contrato
₲ 206.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.540.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.540.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314885
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3