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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003288
Monto de la Factura
₲ 54.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.146.651

Retención DNCP
₲ 191.531
Retención IVA
₲ 1.480.909
Retención Renta
₲ 1.480.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-144835
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.347.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.347.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RX ARCO EN C DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC PARA EL MSPBS 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)