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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 5.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106582
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.021

Retención DNCP
₲ 18.889
Retención IVA
₲ 146.045
Retención Renta
₲ 146.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-142220
Monto Contrato
₲ 283.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.322.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.322.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS RX ARCO EN C DE LA MARCA ALLENGERS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)