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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 16.218.315
Nro. Solicitud de Transferencia
134980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.276.473

Retención DNCP
₲ 57.206
Retención IVA
₲ 442.318
Retención Renta
₲ 442.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136800
Monto Contrato
₲ 498.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.232.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.232.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314387
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)