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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004867
Monto de la Factura
₲ 9.990.450
Nro. Solicitud de Transferencia
29655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.736

Retención DNCP
₲ 35.602
Retención IVA
₲ 272.467
Retención Renta
₲ 181.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73062
Monto Contrato
₲ 26.939.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5