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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006062
Monto de la Factura
₲ 24.357.520
Nro. Solicitud de Transferencia
141025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.357.520

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78647
Monto Contrato
₲ 49.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.356.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.356.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1