Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000013
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.138.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141258
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.138.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
        
                                    RUC
                            
            250510-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            86
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-13-77523
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 161.479.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 153.599.900
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 153.599.900
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            256732
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Hotelería, Gastronómicos y Ceremonial
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        