Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 16.443.550
Nro. Solicitud de Transferencia
160480
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.443.550

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72361
Monto Contrato
₲ 257.960.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.955.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.955.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1