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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002668
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77455
Monto Contrato
₲ 218.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.340.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.340.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254763
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos de y Reparaciones Menores de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2