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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005501
Monto de la Factura
₲ 339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72574
Monto Contrato
₲ 77.786.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.999.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.999.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3