Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004582
Monto de la Factura
₲ 4.998.100
Nro. Solicitud de Transferencia
100120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73096
Monto Contrato
₲ 302.173.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.593.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.593.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
