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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002322
Monto de la Factura
₲ 42.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.006.006

Retención DNCP
₲ 149.812
Retención IVA
₲ 1.158.341
Retención Renta
₲ 1.158.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-196864
Monto Contrato
₲ 843.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.046.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.046.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380689
Nombre de la Licitación
LCO 04 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia