Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0031960
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.867.181
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75886
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.781.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.997
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.579
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 56.105
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI TRAVEL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014897-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11002-18-156500
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 360.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 233.756.047
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 233.756.047
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            337191
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        