Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0127558
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.835.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            91436
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.835.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TELEXPAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80025739-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            37
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11002-10-6392
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.082.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.440.743
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.440.743
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            156861
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        