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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0013949
Monto de la Factura
₲ 140.223.540
Nro. Solicitud de Transferencia
159741
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.350.037

Retención DNCP
₲ 499.706
Retención IVA
₲ 3.824.278
Retención Renta
₲ 2.549.519
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-143094
Monto Contrato
₲ 156.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.184.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.184.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331586
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 03/17 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion